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世界最新:东软集团: 东软集团2022年度内部控制审计报告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-16 17:13:58 来源:证券之星

东软集团股份有限公司

内部控制审计报告


(相关资料图)

            内部控制审计报告

                          信会师报字[2023]第 ZA11168 号

东软集团股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称东软集团)2022

年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》

               、《企业内部控制应用指引》

                           、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是东软集团董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

               审计报告 第1页

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,东软集团于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制。

  立信会计师事务所          中国注册会计师:

  (特殊普通合伙)

                    中国注册会计师:

     中国·上海          二〇二三年四月十四日

               审计报告 第2页

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