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百川能源: 百川能源内部控制审计报告 今日关注

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-03-06 23:14:14 来源:证券之星

百川能源股份有限公司

内部控制审计报告


(相关资料图)

信会师报字[2023]第 ZE10024 号

          百川能源股份有限公司

            内部控制审计报告

            (2022 年 12 月 31 日)

                目   录            页   次

一、   内部控制审计报告                        1-2

            内部控制审计报告

                            信会师报字[2023]第 ZE10024 号

百川能源股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022

年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、

                《企业内部控制应用指引》、

                            《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是贵公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基

本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

               审计报告 第 1 页

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关键词: 审计报告 内部控制

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