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原尚股份: 广东原尚物流股份有限公司2022年内部控制审计报告:今日热搜

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-03-15 21:11:01 来源:证券之星

              内部控制审计报告

                天健审〔2023〕7-46 号

广东原尚物流股份有限公司全体股东:


(资料图片)

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了广东原尚物流股份有限公司(以下简称原尚股份公司)2022 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是原尚

股份公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,原尚股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:

      中国·杭州          中国注册会计师:

                     二〇二三年三月十五日

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健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,

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件的复印件,仅用于说明赵祖荣是中国注册会计师,未经赵祖荣本人书面同

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